Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
2. novembra 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3399
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 21. novembra 2020
Dátum platby:
Dátum evidencie: 2. novembra 2020
Suma s DPH: 4 740,00 €
Objednávateľ: Obec Krušetnica
Objednávateľ - Sídlo: Krušetnica 69, 029 54 Krušetnica
Objednávateľ - IČO: 00314595
Dodávateľ: MSJ group, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.