Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
14. februára 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3205
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 28. februára 2020
Dátum platby:
Dátum evidencie: 14. februára 2020
Suma s DPH: 860,03 €
Objednávateľ: Obec Krušetnica
Objednávateľ - Sídlo: Krušetnica 69, 029 54 Krušetnica
Objednávateľ - IČO: 00314595
Dodávateľ: UNIPAL
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.