Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
5. júna 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3274
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 19. júna 2020
Dátum platby:
Dátum evidencie: 5. júna 2020
Suma s DPH: 661,74 €
Objednávateľ: Obec Krušetnica
Objednávateľ - Sídlo: Krušetnica 69, 029 54 Krušetnica
Objednávateľ - IČO: 00314595
Dodávateľ: Technicke sluzby mesta N.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.