Preskočiť na obsah

Faktúra telekomunikačné služby pevná sieť OcÚ

Zverejnené
8. februára 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 21023
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 8. februára 2021
Suma s DPH: 36,60 €
Objednávateľ: Obec Krušetnica
Objednávateľ - Sídlo: Krušetnica 69, 029 54 Krušetnica
Objednávateľ - IČO: 00314595
Dodávateľ: Slovak Telecom a.s.
Dodávateľ - Sídlo: Karadzicova 10, 82513 Bratislava,
Dodávateľ - IČO: 35763469

Prílohy

Žiadne prílohy.